Orden de Compra. Nº1057543-1911-SE20 "SOLUCIÓN DE LIMPIEZA Y REFERENCIA OCTUBRE 2020."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Tomé
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057543-1911-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2020
Nombre de la Orden de Compra SOLUCIÓN DE LIMPIEZA Y REFERENCIA OCTUBRE 2020.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4929-33-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Tome Farmacos e Insumos
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Unidad de Compra Mariano Egaña 1640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5110
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Tomé
R.U.T. 61.607.201-3
Dirección de Facturación MARIANO EGAÑA N° 1640, COMUNA DE TOMÉ. VIII REGIÓN
Comuna Tomé
Impuesto 85880
Dirección de Envío de la Factura MARIANO EGAÑA N° 1640, COMUNA DE TOMÉ. VIII REGIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-10-2020
TítuloDescripción
Debido a la contingencia, en bodega hospital tomé, las recepciones de bultos se harán desde las 8:00 a las 13:00 horas de lunes a viernesDebido a la contingencia, en bodega hospital tomé, las recepciones de bultos se harán desde las 8:00 a las 13:00 horas de lunes a viernes
Enviar las Facturas , Notas de Crédito: dipresrecepcion@custodium.comEnviar las Facturas , Notas de Crédito:   dipresrecepcion@custodium.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO BIOS S.A.
Razón Social GRUPO BIOS S.A.
R.U.T. 96.540.690-5
Sucursal GRUPO BIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116005
Reactivos de analizadores de coagulación1KitClean Solution 500 ml Clean Solution 500 ml $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
41116005
Reactivos de analizadores de coagulación8Unidad no definidaWash R- EmulsionWash R- Emulsion $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
Total Neto $ 452.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.880
TOTAL OC $ 537.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.