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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057543-415-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Espuma limpiadora de pie Marzo 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057543-33-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital de Tomé
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R.U.T. |
61.607.201-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Tomé
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R.U.T. |
61.607.201-3 |
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Dirección de Facturación |
MARIANO EGAÑA N° 1640, COMUNA DE TOMÉ. VIII REGIÓN |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
39900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MARIANO EGAÑA N° 1640, COMUNA DE TOMÉ. VIII REGIÓN |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-02-2020 |
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Proveedor |
intermedica ltda |
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Razón Social |
COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA
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R.U.T. |
76.205.137-0 |
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Sucursal |
intermedica ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131613
| Productos para el cuidado de la piel | 10 | Unidad | ESPUMA LIMPIADORA DE PIE CONCENTRADO DE UREA AL 10% 200 ML FRASCO | ESPUMA LIMPIADORA DE PIE CONCENTRADO DE UREA AL 10% 200 ML FRASCO |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 210.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.900
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$ 249.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.