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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057544-10087-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JUNIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057544-176-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
13629,27 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-06-2026 |
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42251619
| Arcillas de cerámica terapéuticas o accesorios | 1 | Kit | 024-1153 KIT DE GOMAS DE BRILLO PARA CERAMICA TIPO RENFERT | kit de gomas de pulido para brillo de ceramica para pieza de mano. PM 9771 G - PM 9771 M- PM 9771 F- PM 9771 C. MARCA MEISINGER. PROCEDENCIA ALEMAN. VER ADJUNTO REFERENCIAL |
$ 71.733,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.733
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$ 71.733
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Total Neto
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$ 71.733
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.629
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$ 85.362
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.