Orden de Compra. Nº1057544-10376-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-160-B225 (CORRECTIVA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-10376-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-160-B225 (CORRECTIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 1057544-160-B225
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17487 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
Comuna *
Impuesto 101575,52
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Biogreen Climatizacion
Razón Social BIOGREEN CLIMATIZACIÓN SPA
R.U.T. 77.621.258-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Biogreen Climatizacion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111602
Limpieza de conductos de aire1Global094-0029 Contratación de servicios de mantención preventiva de unidades manejadoras de aire. CORREAS ÍTEM 43 (2 UD) CORREAS ÍTEM 44 (2 UD) CORREAS ÍTEM 8 (2 UD) REPUESTOS BÁSICOS ÍTEM 30 (1 UD) RODAMIENTOS ÍTEM 25 (3 UD) RODAMIENTOS ÍTEM 21 (2 UD)094-0029 Contratación de servicios de mantención preventiva de unidades manejadoras de aire. CORREAS ÍTEM 43 (2 UD) CORREAS ÍTEM 44 (2 UD) CORREAS ÍTEM 8 (2 UD) REPUESTOS BÁSICOS ÍTEM 30 (1 UD) RODAMIENTOS ÍTEM 25 (3 UD) RODAMIENTOS ÍTEM 21 (2 UD $ 534.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.608 $ 534.608
Total Neto $ 534.608
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.576
TOTAL OC $ 636.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.