Orden de Compra. Nº1057544-10421-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-10421-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-63-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17542 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 18653,25
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMMA
Razón Social SUMMA SPA
R.U.T. 78.108.148-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUMMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas40Unidad047-0003 ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
60121112
Cartón piedra5Unidad047-0025 CARTON PIEDRA SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
44121707
Lápices de colores20Unidad047-0206 LAPICES DE COLORES (12) (MADERA) SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
44122104
Clips para papel10Unidad047-0452 CLIPS PARA PAPEL 78 MM SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 1.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
44122008
Divisores con uñetas50Unidad047-0176 VISOR PLASTICO CARPETA COLGANTESUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas1400Unidad047-0177 ACOCLIPS PLASTICOSSUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
44121626
Dedales90Unidad047-0269 DEDAL DE GOMASUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
31201512
Cinta Transparente75Unidad047-0347 CINTA ADHESIVA 2  EMBALAJE TRANSPARENTESUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.675 $ 18.675
Total Neto $ 98.175
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.653
TOTAL OC $ 116.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.