Orden de Compra. Nº
1057544-10421-SE26
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057544-10421-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057544-63-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17542 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Facturación
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna
Talcahuano
Impuesto
18653,25
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUMMA
Razón Social
SUMMA SPA
R.U.T.
78.108.148-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUMMA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
40
Unidad
047-0003 ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
60121112
Cartón piedra
5
Unidad
047-0025 CARTON PIEDRA
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
44121707
Lápices de colores
20
Unidad
047-0206 LAPICES DE COLORES (12) (MADERA)
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
44122104
Clips para papel
10
Unidad
047-0452 CLIPS PARA PAPEL 78 MM
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 1.065,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.650
$ 10.650
44122008
Divisores con uñetas
50
Unidad
047-0176 VISOR PLASTICO CARPETA COLGANTE
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas
1400
Unidad
047-0177 ACOCLIPS PLASTICOS
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
44121626
Dedales
90
Unidad
047-0269 DEDAL DE GOMA
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 105,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.450
$ 9.450
31201512
Cinta Transparente
75
Unidad
047-0347 CINTA ADHESIVA 2 EMBALAJE TRANSPARENTE
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.675
$ 18.675
Total Neto
$ 98.175
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.653
TOTAL OC
$ 116.828
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.