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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057544-10909-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA ORTODONCIA 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057544-237-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
53200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-04-2025 |
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Proveedor |
Dipromed S.A. - |
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Razón Social |
DIPROMED S A
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R.U.T. |
86.397.000-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Dipromed S.A. - |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152709
| Elásticos ortodónticos | 10 | Bolsa | 024-0501 ELASTICOS INTRAORALES IMPALA 3/16" 6 OZ BILL | ELASTICOS INTRAORALES 3/16" 6 OZ BILL UNITEK PRESENTACIÓN 30 BOLSAS DE 100 ELÁSTICOS CADA UNA ( 3000 UNIDADES ) POR CAJA MARCA 3M UNITEK PROCEDENCIA USA SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA FLETE INCLUIDO
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$ 28.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 280.000
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$ 280.000
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Total Neto
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$ 280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.200
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$ 333.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.