Orden de Compra. Nº
1057544-12485-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-54-LP23
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057544-12485-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-54-LP23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057544-54-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15401 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Facturación
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras, Talcahuano, Región del Biobío
Comuna
Talcahuano
Impuesto
65954,7
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras, Talcahuano, Región del Biobío
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Colon
Razón Social
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T.
76.176.425-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad
047-0002 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANGOSTO
ARCHIVADOR PALANCA OFICIO LOMO ANGOSTO AUCA
$ 1.612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.240
$ 32.240
44122011
Carpetas para archivos
300
Unidad
047-0008 CARPETA PLASTIFICADA
CARPETA PLASTIFICADA COLORES SURTIDOS
$ 409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.700
$ 122.700
44121701
Lápiz pasta
30
Unidad
047-0069 LAPIZ PASTA BIC VERDE
LAPIZ PASTA BIC VERDE
$ 211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.330
$ 6.330
44121707
Lápices de colores
20
Unidad
047-0077 LAPIZ SET 12 COLORES (SCRIPTO)
LAPIZ SET 12 COLORES COLON
$ 862,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.240
$ 17.240
55121616
Banderitas autoadhesivas
300
Unidad
047-0135 POST IT NOTE 7.5 X 7.5
POST IT NOTE 7.5 X 7.5
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.500
$ 133.500
44122103
Corchetes
20
Unidad
047-0139 SACA CORCHETES DE PINZA Nº3
SACA CORCHETES DE PINZA Nº3
$ 536,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.720
$ 10.720
44121505
Sobres especiales
200
Unidad
047-0183 SOBRE OFICIO KRAFT TIPO SACO
SOBRE OFICIO KRAFT TIPO SACO
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.400
$ 24.400
Total Neto
$ 347.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 65.955
TOTAL OC
$ 413.085
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.