Orden de Compra. Nº1057544-12613-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-12613-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-63-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15743
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 19384,94
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUMMA
Razón Social SUMMA SPA
R.U.T. 78.108.148-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUMMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel12Caja047-0452 CLIPS PARA PAPEL 78 MMSUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 1.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.780 $ 12.780
44122008
Divisores con uñetas30Unidad047-0176 VISOR PLASTICO CARPETA COLGANTESUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas3000Unidad047-0177 ACOCLIPS PLASTICOSSUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44121626
Dedales50Unidad047-0269 DEDAL DE GOMASUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
31201512
Cinta Transparente89Unidad047-0347 CINTA ADHESIVA 2  EMBALAJE TRANSPARENTESUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.161 $ 22.161
14111509
Artículos de papelería11Unidad047-0359 GOMA EVA TAMAÑO 20 X 30SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935 $ 935
Total Neto $ 102.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.385
TOTAL OC $ 121.411


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.