Orden de Compra. Nº
1057544-13048-SE25
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057544-13048-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057544-63-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17141 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Facturación
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras, Talcahuano, Región del Biobío
Comuna
Talcahuano
Impuesto
12603,65
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras, Talcahuano, Región del Biobío
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUMMA
Razón Social
SUMMA SPA
R.U.T.
78.108.148-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUMMA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad
047-0003 ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIFICADO
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección
170
Unidad
047-0063 LAPIZ MARCAR ROPA
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.810
$ 49.810
44121613
Saca corchetes
15
Unidad
047-0138 SACA CORCHETES DE PALETA
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.175
$ 5.175
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad
047-0359 GOMA EVA TAMAÑO 20 X 30
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
Total Neto
$ 66.335
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.604
TOTAL OC
$ 78.939
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.