Orden de Compra. Nº1057544-13405-SE25 "PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JULIO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-13405-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2025
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JULIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-110-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17675 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 24603,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41121813
Cubetas5Unidad024-0914 CUBETAS DE ACERO INOX. INFERIOR Nº 2CUBETAS DE ACERO INOX. INFERIOR Nº 2 - AWAN INOX $ 11.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.250 $ 57.250
41121813
Cubetas5Unidad024-0916 CUBETAS ACERO INOX. SUPERIOR Nº 2CUBETAS ACERO INOX. SUPERIOR Nº 2 - AWAN INOX $ 11.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.250 $ 57.250
42152111
Endurecedores de material de impresión dental1Unidad024-1003 PASTA PARA PULIR ACRILICOPASTA PARA PULIR ACRILICO - MAQUIRA PASTA DIAMANTADA $ 14.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990 $ 14.990
Total Neto $ 129.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.603
TOTAL OC $ 154.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.