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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057544-1371-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-77-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057544-77-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
vimunozr |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se realizará dentro de 45 días corridos, contados desde la fecha en que la factura es aceptada, de acuerdo a lo dispuesto en la partida del Ministerio de Salud de la Ley Presupuesto año 2019. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras de Talcahuano
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
1425000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEGURY COMERCIAL E.I.R.L. |
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Razón Social |
MARCELA ORIANA VEGA GOMEZ COMERCIALIZACION DE
INS
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R.U.T. |
76.390.266-8 |
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Sucursal |
SEGURY COMERCIAL E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171510
| Puertas automáticas | 21 | Unidad | Mantención preventiva semestral de puertas automáticas Metaflex. | mantencion preventiva |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300.000
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$ 6.300.000
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30171510
| Puertas automáticas | 4 | Unidad | Mantención preventiva semestral de puertas vidriadas deslizantes Horton | mantencion preventiva |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200.000
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$ 1.200.000
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Total Neto
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$ 7.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.425.000
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$ 8.925.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.