Orden de Compra. Nº1057544-168-SE22 "Programa de Compras Insumos Mes de Enero 2022"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras de Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-168-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Programa de Compras Insumos Mes de Enero 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-188-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21478 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación DAVID FUENTES N°345
Comuna Talcahuano
Impuesto 23484
Dirección de Envío de la Factura DAVID FUENTES N°345
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POEN DEVICE PHARMA INVESTI
Razón Social PHARMA INVESTI DE CHILE S A
R.U.T. 94.544.000-7
Sucursal POEN DEVICE PHARMA INVESTI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311526
Vendajes de apósitos1200Unidad026-0178 APÓSITO CHICOS INT. ALGODÓN-CELULOSA 12,7 X 22,9 CUB.GASA NO TEJIDA026-0178 001-013-09415 APOSITO ABSORBENTE NO TEJIDO CON CENTRO DE HEMICELULOSA 13X23CM NON21450XS FACTOR DE EMPAQUE CAJA X 400 SOBRE $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.600 $ 123.600
Total Neto $ 123.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.484
TOTAL OC $ 147.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.