Orden de Compra. Nº1057544-183-SE20 "PROGRAMA DE COMPRAS MES DE INSUMOS MES ENERO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras de Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-183-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2020
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DE COMPRAS MES DE INSUMOS MES ENERO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-174-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 65645
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42293603
Sondas quirúrgicas400Unidad032-0028 SONDA NELATON GOMA ROJA N°12 FR954000120 S NELATON GOMA 12FR- 402140120 - MARCA RUSCH - VECIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
42293603
Sondas quirúrgicas100Unidad032-0032 SONDA NELATON GOMA ROJA Nº20 FR954000200 S NELATON GOMA 20FR- 402140200 - MARCA RUSCH - VECIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
42293603
Sondas quirúrgicas50Unidad032-0034 SONDA NELATON GOMA ROJA Nº24 FR954000240 S NELATON GOMA 24FR- 402140240 - MARA RUSCH - VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
42293603
Sondas quirúrgicas6Unidad032-0040 SONDA T KEHR 18 FR955007060 S KEHR 6.0MM70CM S 18F-178900- MARA RUSCH - VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
42293603
Sondas quirúrgicas6Unidad032-0041 SONDA T KEHR 20 FR955007070 S KEHR 7.0MM70CM S 20F-178900- MARA RUSCH - VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
Total Neto $ 345.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.645
TOTAL OC $ 411.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.