Orden de Compra. Nº1057544-2081-CC21 "INSUMOS CLINICOS DE EPP (guantes) "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras de Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-2081-CC21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CLINICOS DE EPP (guantes)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1122317-7-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5405
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
Comuna Talcahuano
Impuesto 3610000
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arena Tienda Limitada
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ARENA TIENDA LTDA
R.U.T. 76.444.577-5
Sucursal Arena Tienda Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos200000UnidadGuantes no estériles de nitrilo, sin polvo – TALLA "M" ( 029-0040)Guantes no estériles de nitrilo, sin polvo – TALLA "M" ( 029-0040) $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000.000 $ 19.000.000
Total Neto $ 19.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.610.000
TOTAL OC $ 22.610.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.