|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057544-2084-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-04-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Programa de Compras Insumos Mes de Abril 2022 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057544-37-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Las Higueras de Talcahuano
|
|
R.U.T. |
61.607.202-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
7980 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-04-2022 |
|
|
|
Proveedor |
BLUNDING S.A. |
|
Razón Social |
BLUNDING S A
|
|
R.U.T. |
79.744.580-0 |
|
Sucursal |
BLUNDING S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42272015
| Kits de succión | 20 | Unidad | 032-0168 SUJETADOR DE SONDA FOLEY | 032-0168 N SUJETADOR DE SONDA FOLEY, MARCA BLUNDING, COD E-7120 |
$ 2.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 42.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.980
|
|
$ 49.980
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.