Orden de Compra. Nº1057544-2715-SE21 "Programa de Compras Insumos Mes de Junio 2021 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras de Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-2715-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Programa de Compras Insumos Mes de Junio 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-174-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6872
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
Comuna Talcahuano
Impuesto 41078
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-05-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42293603
Sondas quirúrgicas130Unidad032-0029 SONDA NELATON GOMA ROJA N°14 FR032-0029 954000140 S NELATON GOMA 14FR- 402140140 - MARCA RUSCH - VECIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. - MARCA RUSCH - VECIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. X $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600
42293603
Sondas quirúrgicas30Unidad032-0030 SONDA NELATON GOMA ROJA N°16 FR032-0030 954000160 S NELATON GOMA 16FR- 402140160- MARCA RUSCH - VECIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
42293603
Sondas quirúrgicas10Unidad032-0031 SONDA NELATON GOMA ROJA N°18 FR032-0031 954000180 S NELATON GOMA 18FR- 402140180 - MARCA RUSCH - VECIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
42293603
Sondas quirúrgicas10Unidad032-0032 SONDA NELATON GOMA ROJA Nº20 FR032-0032 954000200 S NELATON GOMA 20FR- 402140200 - MARCA RUSCH - VECIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
42293603
Sondas quirúrgicas10Unidad032-0033 SONDA NELATON GOMA ROJA Nº22 FR032-0033 954000220 S NELATON GOMA 22FR- 402140220 - MARCA RUSCH - VECIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
42293603
Sondas quirúrgicas5Unidad032-0041 SONDA T KEHR 20 FR032-0041 955007070 S KEHR 7.0MM70CM S 20F-178900- MARA RUSCH - VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
42293603
Sondas quirúrgicas11Unidad032-0053 SONDA FOLEY 1 CTE. 20 FR 3 VIAS SILICONADA032-0053 938111270 SF SILICONA 3V 20FR B 30CC M MARCA RUSCH - VENCIMIENTO SUPERIOR A 24 MESES. $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
Total Neto $ 216.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.078
TOTAL OC $ 257.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.