Orden de Compra. Nº
1057544-2857-SE21
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Programa de Compras Insumos Mes de Junio 2021
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras de Talcahuano
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057544-2857-SE21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-05-2021
Nombre de la Orden de Compra
Programa de Compras Insumos Mes de Junio 2021
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057544-183-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7218
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Facturación
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
Comuna
Talcahuano
Impuesto
1051840
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA
Razón Social
ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
89.516.100-4
Sucursal
ALGODONERA VARAS, CIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores
4000
Unidad
026-0291 TORULAS DE ALGODÓN DE 0,5 GR X 2 UNIDADES, ESTÉRIL, 100% ABSORBENTE, 100% ALGODÓN, COLOR BLANCO, MARCA VARAS, PRECIO POR PAQUETE. BOLSA DE POLIETILENO, DEBIDAMENTE SELLADAS. ENTREGA EN 48 HRS, FLETE PAGADO. PRODUCTO EN EXISTENCIA.
026-0291 TORULA DE ALGODON MEDIANA SOBRE X 2 UNIDADES ESTERIL NEO.
$ 44,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.000
$ 176.000
42311506
Vendas o apósitos compresores
10000
Unidad
026-0261 APÓSITOS DE ALGODÓN DE 2.0 CMC /GASA HIDROF. DE 24 X 20
026-0261 APÓSITO DE GASA TEJIDA MÁS ALGODÓN HIDROFILO, ESTÉRIL DE 15 X 20 CM, COSIDO EN SUS EXTREMOS, CON FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, PRECIO POR UNIDAD, MARCA CHANNELMED. ENTREGA EN 48 HRS, FLETE PAGADO. PROD
$ 149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.490.000
$ 1.490.000
42311506
Vendas o apósitos compresores
9000
Unidad
26-0262 APÓSITO DE GASA TEJIDA MÁS ALGODÓN HIDROFILO ACOLCHADO, ESTÉRIL DE 30 X 35 CM, COSIDO EN SUS EXTREMOS, CON FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, PRECIO POR UNIDAD, MARCA CHANNELMED. ENTREGA EN 48 HRS, FLETE PAGADO. PRODUCTO EN EXISTENCIA.
026-0262 APÓSITO DE GASA TEJIDA MÁS ALGODÓN HIDROFILO ACOLCHADO, ESTÉRIL DE 30 X 35 CM, COSIDO EN SUS EXTREMOS, CON FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, PRECIO POR UNIDAD, MARCA CHANNELMED. ENTREGA EN 48 HRS, FLETE PAGADO. PRODUCTO EN EXISTENCIA.
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.870.000
$ 3.870.000
Total Neto
$ 5.536.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.051.840
TOTAL OC
$ 6.587.840
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.