Orden de Compra. Nº1057544-2857-SE21 "Programa de Compras Insumos Mes de Junio 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras de Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-2857-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Programa de Compras Insumos Mes de Junio 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-183-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7218
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
Comuna Talcahuano
Impuesto 1051840
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALGODONERA VARAS, CIA LTDA
Razón Social ALGODONERA VARAS COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.516.100-4
Sucursal ALGODONERA VARAS, CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vendas o apósitos compresores4000Unidad026-0291 TORULAS DE ALGODÓN DE 0,5 GR X 2 UNIDADES, ESTÉRIL, 100% ABSORBENTE, 100% ALGODÓN, COLOR BLANCO, MARCA VARAS, PRECIO POR PAQUETE. BOLSA DE POLIETILENO, DEBIDAMENTE SELLADAS. ENTREGA EN 48 HRS, FLETE PAGADO. PRODUCTO EN EXISTENCIA.026-0291 TORULA DE ALGODON MEDIANA SOBRE X 2 UNIDADES ESTERIL NEO. $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
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Vendas o apósitos compresores10000Unidad026-0261 APÓSITOS DE ALGODÓN DE 2.0 CMC /GASA HIDROF. DE 24 X 20026-0261 APÓSITO DE GASA TEJIDA MÁS ALGODÓN HIDROFILO, ESTÉRIL DE 15 X 20 CM, COSIDO EN SUS EXTREMOS, CON FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, PRECIO POR UNIDAD, MARCA CHANNELMED. ENTREGA EN 48 HRS, FLETE PAGADO. PROD $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490.000 $ 1.490.000
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Vendas o apósitos compresores9000Unidad26-0262 APÓSITO DE GASA TEJIDA MÁS ALGODÓN HIDROFILO ACOLCHADO, ESTÉRIL DE 30 X 35 CM, COSIDO EN SUS EXTREMOS, CON FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, PRECIO POR UNIDAD, MARCA CHANNELMED. ENTREGA EN 48 HRS, FLETE PAGADO. PRODUCTO EN EXISTENCIA.026-0262 APÓSITO DE GASA TEJIDA MÁS ALGODÓN HIDROFILO ACOLCHADO, ESTÉRIL DE 30 X 35 CM, COSIDO EN SUS EXTREMOS, CON FECHA DE ELABORACIÓN Y VENCIMIENTO, PRECIO POR UNIDAD, MARCA CHANNELMED. ENTREGA EN 48 HRS, FLETE PAGADO. PRODUCTO EN EXISTENCIA. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870.000 $ 3.870.000
Total Neto $ 5.536.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.051.840
TOTAL OC $ 6.587.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.