Orden de Compra. Nº1057544-3419-SE20 "Programa de compras Insumos Mes de Septiembre 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras de Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-3419-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Programa de compras Insumos Mes de Septiembre 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-18-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12711 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
Comuna Talcahuano
Impuesto 24700
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandro
Razón Social Polycompany International Scientific Group SA
R.U.T. 76.572.232-2
Sucursal Alejandro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122601
Portaobjetos10000Unidad030-0003 CUBRE OBJETO 24 X 50 MM (REF.7411271 CITOGLAS)030-0003 Portaobjetos Gecellbrand 24x50mm. Sellados al vacío, libre de polvo y grasa. vidrio de grna resistencia y flexibilidad. 100pk $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 130.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.700
TOTAL OC $ 154.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.