Orden de Compra. Nº1057544-362-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-335-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras de Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-362-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-335-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-335-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 186
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara dentro de 45 dias corridos, contados desde la fecha en que el documento de pago es aceptado, de acuerdo a lo dispuesto en la partida del Ministerio de Salud de la Ley de Presupuesto para el año 2022, según 21.395
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 2108658
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DPImpress Ltda
Razón Social PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA
R.U.T. 76.181.660-8
Sucursal DPImpress Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121712
Señales orientadoras318Unidad096-0044 Confección e instalación de señaletica de acrilico PLACA ACRILICA TRANSPARENTE DE 2MM CON GRAFICA EN FOAM 5MM IMPRESION DIGITAL ALTA RESOLUCION UNA CARA CON DOS COLGANTES DE ACERO Y PIOLAS. MATERIAL INSTALADO $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.098.200 $ 11.098.200
Total Neto $ 11.098.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.108.658
TOTAL OC $ 13.206.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.