Orden de Compra. Nº1057544-4637-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-188-LP19 (COMPLEMENTA)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras de Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-4637-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-188-LP19 (COMPLEMENTA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-188-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18827 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días el pago por la compra servicio se realizara dentro de 45 días, contado desde la recepción conforme de la factura por parte del Supervisor del Contrato. De acuerdo a lo dispuesto en la partida del Ministerio de Salud de la Ley Presupuestos 21.192, la fac
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 6574886,54
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fremiqsur ltda
Razón Social SOC DE FABRICACION REPAR.Y VTA DE INSTRUMENTAL MED
R.U.T. 76.786.870-7
Sucursal fremiqsur ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295205
Equipo quirúrgico de afeitar o piezas de mano o cuchillas o accesorios1GlobalMantención preventiva y reparativa para ópticas e instrumental quirúrgico y otros. Según especificaciones técnicas y formulario N° 5.Mantención preventiva y reparativa para ópticas e instrumental quirúrgico y otros. Según especificaciones técnicas y formulario N° 5. $ 34.604.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.604.666 $ 34.604.666
Total Neto $ 34.604.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.574.887
TOTAL OC $ 41.179.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.