Orden de Compra. Nº1057544-475-SE20 "Programa de Compras Insumos Mes de Febrero 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras de Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-475-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2020
Nombre de la Orden de Compra Programa de Compras Insumos Mes de Febrero 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-174-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1071
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras de Talcahuano
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 25536
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141502
Palitos con casquillo de fibra800Unidad026-0291 TORULA DE ALGODON MEDIANA SOBRE X 4 UNIDADES ESTERIL UCP.026-0291 MIX465 : TORULA 100% ALGODON MEDIANA 1grs, SOBRE X 4 UNIDADES ENVASE MIXTO ESTERIL AUTOCLAVE LIBRE DE LATEX, MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHILE, VALOR X SOBRE. Fecha Vencimiento 06.07.2024 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
Total Neto $ 134.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.536
TOTAL OC $ 159.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.