Orden de Compra. Nº1057544-4834-SE20 "Trato Directo Trabajos en Aluminios"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Las Higueras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-4834-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Trato Directo Trabajos en Aluminios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Insumos No Clnicos
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Alto Horno 777 - Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20305 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO Será realizado por transferencia electrónica, dentro de los 45 días corridos, contados desde que el documento de pago es aceptado, dicho documento, deberá cumplir con lo siguiente: • Todo DTE emitido debe hacer referencia a la orden de compra a
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Las Higueras
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 2910164,26
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Schuffeneger
Razón Social LUIS IVAN SCHUFFENEGER MUNOZ
R.U.T. 6.455.051-9
Sucursal Luis Schuffeneger
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Perfiles de aluminio1GlobalOT Noviembre Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19OT Noviembre Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19 $ 3.109.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109.207 $ 3.109.207
30102306
Perfiles de aluminio1GlobalOT Diciembre Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19OT Diciembre Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19 $ 587.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.459 $ 587.459
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Perfiles de aluminio1GlobalCot. 3160 Modificación dental - Tabiques y extractores Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19Cot. 3160 Modificación dental - Tabiques y extractores Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19 $ 5.735.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.735.520 $ 5.735.520
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Perfiles de aluminio1GlobalCot. 3165 Habilitación bodega adquisiciones (sector alimentación) - Tabiques y puertas Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19Cot. 3165 Habilitación bodega adquisiciones (sector alimentación) - Tabiques y puertas Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19 $ 1.332.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332.572 $ 1.332.572
30102306
Perfiles de aluminio1GlobalCot. 3166 Modificación atención de público - Ventana Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19Cot. 3166 Modificación atención de público - Ventana Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19 $ 85.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.444 $ 85.444
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Perfiles de aluminio1GlobalCot. 3162 Modificación Ceredim - Confección tabiques Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19Cot. 3162 Modificación Ceredim - Confección tabiques Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19 $ 769.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.786 $ 769.786
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Perfiles de aluminio1GlobalOT Diciembre - Enero Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19OT Diciembre - Enero Código:094-0015 GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19 $ 3.696.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.696.666 $ 3.696.666
Total Neto $ 15.316.654
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.910.164
TOTAL OC $ 18.226.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.