Orden de Compra. Nº
1057544-6089-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-249-LE24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057544-6089-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-249-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057544-249-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19581 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Facturación
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna
Talcahuano
Impuesto
488016,9
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
El Romano EIRL
Razón Social
COMERCIAL AGUSTIN LOPEZ RODRIGUEZ E.I.R.L
R.U.T.
76.273.835-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
El Romano EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43211604
Cajas de conmutación de periféricos
3
Unidad
054-0157 SWITCH POE 8 + 2 PUERTOS Rj45 10/100mbps Epa
SWITCH POE
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.000
$ 114.000
43232908
Programas de desvío o conmutación
3
Unidad
057-0278 ROUTER AP
ROUTER
$ 88.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.000
$ 264.000
39121429
Conector de fibra óptica
300
Unidad
058-0490 CONECTOR MACHO RJ45 CAT 6 BDN
CONECTOR MACHO RJ45 CAT 6
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
39111702
Lámparas portátiles
30
Unidad
062-0936 LINTERNA LED
LINTERNA LED
$ 54.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.620.000
$ 1.620.000
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
062-2536 ALARGADOR MULTIPLE 5 O 6 TOMAS C/ LED 5 Mts 22OVTS
ALARGADOR MULTIPLE
$ 7.965,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.650
$ 79.650
46181531
Ropa reflectante o accesorios
30
Unidad
062-2474 CHALECO GEOLOGO REFLECTANTE AMARILLO CON ESTAMPADO REFLECTANTE
CHALECO
$ 5.586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.580
$ 167.580
46181531
Ropa reflectante o accesorios
30
Unidad
070-1019 CHALECO GEOLOGO REFLECTANTE ROJO CON ESTAMPADO REFLECTANTE
CHALECO
$ 5.586,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.580
$ 167.580
93141808
Servicios de salud o seguridad ocupacional
60
Unidad
076-0227 SILVATO METALICO
SILVATO METALICO
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
20101801
Cernedores de cables
5
Unidad
076-0431 CABLE HDMI 10 METROS
CABLE HDMI 10 METROS
$ 5.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.700
$ 28.700
39121435
Hilos o cables de conexión
1
Unidad
599-0096 CABLE UTP CATEGORIA 6 CAJA 305 MTS UNIFILAR
CABLE UTP CATEGORIA 6 CAJA 305 MTS UNIFILAR
$ 52.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
Total Neto
$ 2.568.510
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 488.017
TOTAL OC
$ 3.056.527
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.