Orden de Compra. Nº1057544-62-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-62-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-63-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 331 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras, Talcahuano, Región del Biobío
Comuna Talcahuano
Impuesto 4406,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras, Talcahuano, Región del Biobío
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEL
Razón Social ARTEL S.A.
R.U.T. 92.642.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121709
Lápices de cera6Caja047-0259 LAPIZ DE CERA (12 COLORES)20100020 Lapiz cera Artel 12 colores $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
60124317
Masa de modelado7Caja047-0319 PLASTICINA22000005 Estuche Artelina 12 colores $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.621 $ 5.621
44122011
Carpetas para archivos3Unidad047-0519 CARPETA PAPEL DE VOLANTIN10010934 Artecolor P Volantin 10 pl 37x50 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
31201610
Colas5Unidad047-0032 COLA FRIA 1 KG.20640025 Cola Fria Artel 1kg $ 2.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.995 $ 11.995
Total Neto $ 23.190
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.406
TOTAL OC $ 27.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.