Orden de Compra. Nº
1057544-6755-SE26
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057544-6755-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-63-LP25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057544-63-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7520 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T.
61.607.202-1
Dirección de Facturación
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
Comuna
Talcahuano
Impuesto
3517,85
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUMMA
Razón Social
SUMMA SPA
R.U.T.
78.108.148-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUMMA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes
1
Bolsa
047-0045 ELASTICOS MEDIANOS DE 100G. BLANCOS
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 555
$ 555
44121707
Lápices de colores
8
Caja
047-0206 LAPICES DE COLORES (12) (MADERA)
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
44121904
Rellenos de tinta
8
Unidad
047-0170 TINTA PARA TAMPON
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas
406
Unidad
047-0177 ACOCLIPS PLASTICOS
SUMMA SPA, LAS QUILAS 1300 COMUNA LOS LAGOS, LOS RIOS, CEL 990918537 MAIL ventas.summaspa@gmail.com
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.120
$ 8.120
Total Neto
$ 18.515
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.518
TOTAL OC
$ 22.033
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.