|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057544-6922-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA INSUMOS CLINICOS SEPTIEMBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057544-279-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
|
|
R.U.T. |
61.607.202-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
2101,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-09-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Trema |
|
Razón Social |
TREMA DENTAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.128.840-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Trema |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151815
| Conos para tornos y pulidores odontológicos | 2 | Caja | 024-0024 CONO GUTAPERCHA N°35 | 7781000006
CONO GUTAPERCHA MARCA KREMS ENDO CON CODIF. DE COLOR 120 unidades Nº 35
|
$ 3.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.300
|
$ 6.300
|
51161820
| Eucaliptol o aceite de eucalipto | 2 | Frasco | 024-0318 EUCALIPTOL | 1101000352
EUCALIPTOL REFINADO FRASCO 10 cc. MARCA ALFA
|
$ 2.380,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.760
|
$ 4.760
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.060
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.101
|
|
$ 13.161
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.