|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057544-7133-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-174-LR25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057544-174-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
|
|
R.U.T. |
61.607.202-1 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
|
Comuna |
Talcahuano
|
|
Impuesto |
36001,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
|
Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
|
|
R.U.T. |
14.205.876-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131603
| Máquinas de afeitar | 250 | Unidad | 053-0083 MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE | 053-0083 MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE |
$ 463,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 115.750
|
$ 115.750
|
47131617
| Mopas de polvo | 5 | Unidad | 053-0185 MOPA SECA 90 CM (REPUESTO) | 053-0185 MOPA SECA 90 CM REPUESTO |
$ 3.859,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.295
|
$ 19.295
|
12161902
| Detergentes surfactantes | 100 | Unidad | 053-0250 DESODORANTE DESINFECTANTE P/INODORO | 053-0250 DESODORANTE DESINFECTANTE PINODORO |
$ 382,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.200
|
$ 38.200
|
53131628
| Shampoo | 5 | Unidad | 053-0378 SHAMPOO PARA LAVADO DE VEHICULOS | 053-0378 SHAMPOO PARA LAVADO DE VEHICULOS |
$ 955,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.775
|
$ 4.775
|
47131811
| Productos de lavandería | 12 | kilogramo | 053-0046 JABON EN POLVO | 053-0046 JABON EN POLVO |
$ 955,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.460
|
$ 11.460
|
|
|
Total Neto
|
$ 189.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.001
|
|
$ 225.481
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.