Orden de Compra. Nº1057544-7352-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-302-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-7352-SE24
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-302-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas NO SE PUEDE REALIZAR SERVICIO
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-302-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22295 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 2075630,3
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor V&P Equipos y Sistemas Contra Incendio y Seguridad
Razón Social COMERCIAL V&P LIMITADA
R.U.T. 76.406.548-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal V&P Equipos y Sistemas Contra Incendio y Seguridad
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1Global094-0014 Mantención y Recarga de Extintores, según Formulario N°7.Servicio de Inspección, Mantención y Recarga de Extintores con Taller Móvil Certificado Bajo D.S. 44 y NCh. 2056-3268. Garantía de Los Servicios 12 Meses Estipulado en D.S. 44 y NCh. 2056-3268. Realización de Los Servicios 2 dias. $ 10.924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924.370 $ 10.924.370
Total Neto $ 10.924.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.075.630
TOTAL OC $ 13.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.