Orden de Compra. Nº1057544-7659-SE22 "PROGRAMA INSUMOS CLINICOS DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-7659-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2022
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-44-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20314 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días según lo estipulado en las Bases Administrativas, según lo estipulado en las Bases Administrativas
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 78270,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carpedent SpA
Razón Social CARPEDENT SPA
R.U.T. 76.687.656-0
Sucursal Carpedent SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Endurecedores de material de impresión dental30Frasco024-0005 ACRILICO TERMOPOLIMERIZACION LIQUIDO 250 CCMONOMERO NORMAL LIQUIDO 210CC MARCHE VENC 2024. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
42152111
Endurecedores de material de impresión dental30Frasco024-0007 ACRILICO TERMOPOLIMERIZACION POLVO ROSADO 250 GRACRILICO TERMO POLVO ROSADO 250 GRS MARCHE VENC 2024. $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
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Endurecedores de material de impresión dental30Caja024-0018 CERA ROJA P/PROTESISCAJA CERA ROSADA 20 LAMINAS MYCHIDENT. SE ADJUNTA FOTO REF $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
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Bandas para matriz dental5Unidad024-0401 REGLA METALICA P/ENDODONCIAREGLA METALICA PENDODONCIA. SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.950 $ 12.950
Total Neto $ 411.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.270
TOTAL OC $ 490.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.