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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057544-79-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Programa de Compras Insumos Mes de Enero 2022 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057544-14-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Las Higueras de Talcahuano
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
53675 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-01-2022 |
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Proveedor |
Cencomex S.A. |
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Razón Social |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
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R.U.T. |
96.515.660-7 |
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Sucursal |
Cencomex S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42272223
| Aparatos de respiración, accesorios y suministros | 50 | Unidad | 028-0160 INSENTIVADORES RESPIRATORIOS | 028-0160 22-4000 INCENTIVADOR VOLUMETRICO COACH 2 PROCEDENCIA: USA PRESENTACION: VENTA EN EMPAQUE DE UNA UNIDAD MARCA: PORTEX. |
$ 5.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 282.500
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$ 282.500
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Total Neto
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$ 282.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.675
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$ 336.175
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.