Orden de Compra. Nº1057544-809-SE19 "Insumos Plasmaferesis Ord: 146/ 2019, U.A.T Nefrol"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-809-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos Plasmaferesis Ord: 146/ 2019, U.A.T Nefrol
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-18-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4654
Usuario SIGFE vimunozr
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días EL PAGO SERA DENTRO DE 45 DIAS, CONTADOS DESDE LA RECEPCION CONFORME DE LA FACTURA, DEBIDO A QUE POR RAZONES PRESUPUESTARIAS EL HOSPITAL LAS HIGUERAS ESTA SUJETO AL ENVIO DE REMESAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BA
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras, Talcahuano, Región del Biobío
Comuna Alto Bio Bio
Impuesto 14018,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras, Talcahuano, Región del Biobío
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral20Unidad018-0009 BOLSA NUTRICIÓN PARENTERAL 3000 MLCOD.151440 B.N.P. 3000 ml CON E CON F UNICA PRESENTACION DE VENTA CAJA POR 20 UNIDADES. SE COTIZA VALOR UNIDAD. VALOR CAJA 73.780+IVA. $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.780 $ 73.780
Total Neto $ 73.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.018
TOTAL OC $ 87.798


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.