Orden de Compra. Nº1057544-8325-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-174-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-8325-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-174-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-174-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12862 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras, Talcahuano, Región del Biobío
Comuna Talcahuano
Impuesto 12063,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras, Talcahuano, Región del Biobío
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131603
Máquinas de afeitar100Unidad053-0083 MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE 053-0083 MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.300 $ 46.300
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad053-0250 DESODORANTE DESINFECTANTE P/INODORO 053-0250 DESODORANTE DESINFECTANTE PINODORO $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.640 $ 7.640
47131811
Productos de lavandería10kilogramo053-0046 JABON EN POLVO 053-0046 JABON EN POLVO $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.550 $ 9.550
Total Neto $ 63.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.063
TOTAL OC $ 75.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.