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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057544-8983-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-54-LP23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057544-54-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
10551,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2024 |
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Proveedor |
Distribuidora Colon |
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Razón Social |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
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R.U.T. |
76.176.425-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora Colon |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121109
| Blocs de dibujo | 10 | Block | 047-0542 BLOCK DE DIBUJO N°99 1/8 20 HOJAS | BLOCK DE DIBUJO N°99 18 20 HOJAS TORRE |
$ 1.433,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.330
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$ 14.330
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31201610
| Colas | 8 | Unidad | 047-0032 COLA FRIA 1 KG. | COLA FRIA 1 KG. TORRE |
$ 2.888,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.104
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$ 23.104
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44121701
| Lápiz pasta | 10 | Unidad | 047-0070 LAPIZ PILOT M NEGRO PARA TRANSPARENCIA | LAPIZ PILOT M NEGRO PARA TRANSPARENCIA |
$ 1.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.100
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$ 18.100
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Total Neto
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$ 55.534
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.551
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$ 66.085
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.