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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057544-9652-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057544-265-LP24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057544-265-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
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R.U.T. |
61.607.202-1 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
103117,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alto de Horno 777, Higueras Talcahuano |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 15 | Unidad | 058-0035 ENCHUFE MACHO SEGURIDAD 10 AMP | 058-0035 ENCHUFE MACHO SEGURIDAD 10 AMP |
$ 5.435,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.525
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$ 81.525
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27112903
| Rociador de la mano | 200 | Unidad | 062-0035 ROCIADOR PLASTICO C/GATILLO | 062-0035 ROCIADOR PLASTICO CGATILLO
Cantidad: 2242 |
$ 1.886,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 377.200
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$ 377.200
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52151644
| Rociadores de gatillo o pulverización de uso doméstico | 100 | Unidad | 076-0525 GATILLO PARA ROCIADOR PLASTICO | 076-0525 GATILLO PARA ROCIADOR PLASTICO |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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Total Neto
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$ 542.725
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.118
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$ 645.843
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.