Orden de Compra. Nº1057544-978-SE24 "PROGRAMA INSUMOS CLINICOS FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057544-978-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2024
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057544-44-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3250
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL
R.U.T. 61.607.202-1
Dirección de Facturación Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
Comuna Talcahuano
Impuesto 83182
Dirección de Envío de la Factura Avenida Alto Horno, 777 Las Higueras
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152457
Kits de cementado dental2Frasco024-0428 LIQUIDO ORTHOCRYL ROSA CLARO (FCO. X 500 ML)LIQUIDO ORTHOCRYL ROSA CLARO FCO. X 500 ML $ 39.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.900 $ 78.900
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas300Unidad024-0987 JERINGA ENDODONCIA C/AGUJA MONOJECTJERINGA ENDODONCIA CAGUJA MONOJECT OFRECEMOS PLASTODENT USA $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
42152111
Endurecedores de material de impresión dental2Unidad024-1003 PASTA PARA PULIR ACRILICOPASTA PARA PULIR ACRILICO BESQUAL USA $ 32.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.900 $ 64.900
30201903
Unidades dentales20Unidad024-0052 ESCOBILLAS NEGRAS P/TORNOESCOBILLA PARA PULIR EN TORNO, NEGRA DURA CONO PLASTICO AZUL $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
Total Neto $ 437.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.182
TOTAL OC $ 520.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.