Orden de Compra. Nº1057545-1197-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057545-59-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-1197-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057545-59-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057545-59-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3792 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN ART. 79 BIS DEL REGLAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS, LOS SERVICIOS DE SALUD CANCELAN A 45 DÍAS
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación chacabuco #700
Comuna Valdivia
Impuesto 2028287,81
Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS DAVID
Razón Social CONSTRUCTORA E INVERSIONES EIRL
R.U.T. 76.538.997-6
Sucursal CARLOS DAVID
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadAumento de Contrato Contratación de Servicios remodelación y mantenimiento de infraestructura CESFAM Jorge Sabat.Aumento de Contrato Contratación de Servicios remodelación y mantenimiento de infraestructura CESFAM Jorge Sabat. $ 5.227.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.227.200 $ 5.227.200
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadAumento de Contrato Contratación de Servicios remodelación y mantenimiento de infraestructura CESFAM Rural NieblaAumento de Contrato Contratación de Servicios remodelación y mantenimiento de infraestructura CESFAM Rural Niebla $ 5.447.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.447.999 $ 5.447.999
Total Neto $ 10.675.199
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.028.288
TOTAL OC $ 12.703.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.