Orden de Compra. Nº1057545-1245-SE23 "SERVICIO DE COFFE REUNION TECNICA CON REFERENTE MINISTERIAL"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-1245-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE REUNION TECNICA CON REFERENTE MINISTERIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057545-108-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3911
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación chacabuco #700
Comuna Valdivia
Impuesto 33529,3
Dirección de Envío de la Factura chacabuco #700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alejandra Andrea
Razón Social ALEJANDRA ANDREA PETRONIO MORALES
R.U.T. 15.422.299-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alejandra Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering35UnidadSERVICIO DE CAFETERÍA MAÑANA 23.11.2023 COFFE BREAK EJECUTIVO OPCIÓN N°2. 35 PARTICIPANTES. LUGAR DE LA ACTIVIDAD: AUDITORIO DE LA SEREMI DE EDUCACION , UBICADO EN CARLOS ANWANDTER N°708. A LAS 10:15 AMSERVICIO DE CAFETERÍA MAÑANA 20.11.2023 COFFE BREAK EJECUTIVO OPCIÓN N°2. 35 PARTICIPANTES. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.470 $ 176.470
Total Neto $ 176.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.529
TOTAL OC $ 209.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.