Orden de Compra. Nº1057545-137-AG26 "INSUMOS PARA DISPOSITIVOS DEPENDIENTES DEPTO SALUD MENTAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-19-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-137-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DISPOSITIVOS DEPENDIENTES DEPTO SALUD MENTAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-19-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 331 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco #700
Comuna Valdivia
Impuesto 65667,8
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco #700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA.

EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS.

CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA

FONO: 63-2264915 / 932455417

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS Y SUMINISTROS ST SPA
Razón Social SERVICIOS Y SUMINISTROS ST SPA
R.U.T. 78.067.906-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS Y SUMINISTROS ST SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112213
Termómetros de mano1UnidadTERMOMETRO / HIGROMETRO DIGITAL AMBIENTAL CON SONDA HTC-2 CON RANGO DE MEDICION DE TEMPERATURA INTERNA DE -10°C A 50°C Y SONDA DE -50°C A 70°C. RANGO DE MEDICION DE HUMEDAD DE 20% A 99% RH.  $ 9.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.320 $ 9.320
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Bolsas de plástico1000UnidadBOLSA PLASTICA TRANSPARENTE POLIETILENO 30X40 CM  $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
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Papel de dibujo de buena calidad100ResmaPAPEL TAMAÑO A5 COLOR BLANCO, GRAMAJE 90 G/M2 (RESMA DE 250 HOJAS)  $ 3.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.300 $ 313.300
Total Neto $ 345.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.668
TOTAL OC $ 411.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.