Orden de Compra. Nº1057545-361-AG26 "SERVICIOS DE CAFETERIA PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-47-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-361-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CAFETERIA PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-47-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 953
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco #700
Comuna Valdivia
Impuesto 794200
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco #700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AmoAmarte Desayunos
Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERÍA JESSICA SOLEDAD MUÑOZ MENDOZA E.I.R.L.
R.U.T. 77.788.011-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AmoAmarte Desayunos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1GlobalSERVICIOS DE CAFETERIA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION PROGRAMADAS MESES ABRIL Y MAYO 2025. SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 4.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180.000 $ 4.180.000
Total Neto $ 4.180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 794.200
TOTAL OC $ 4.974.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.763.798-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.081.533-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.422.299-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.161.669-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.