Orden de Compra. Nº1057545-492-AG26 "MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-72-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-492-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-72-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1283 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco #700
Comuna Valdivia
Impuesto 109808,6
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco #700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

DESPACHO

ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA.

EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS.

CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA

FONO: 63-2264915 - +56932455417

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta24CajaLAPIZ PASTA AZUL. CAJA DE 50 UDS  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
32101622
Memoria flash12UnidadPENDRIVE 32 GB  $ 5.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.532 $ 65.532
44121708
Marcadores24UnidadDESTACADORES VERDES  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.712
44121708
Marcadores24UnidadDESTACADORES NARANJOS  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.712
44121615
Corcheteras10UnidadCORCHETERAS DE ESCRITORIO  $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.850
44121612
Cuchillos cartoneros25UnidadCORTA CARTON (CUCHILLO CARTONERO)  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121505
Sobres especiales300UnidadSOBRES OFICIO SACO CAFE  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
44121505
Sobres especiales300UnidadSOBRES EXTRAGRANDES SACO CAFE  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
44121801
Cinta correctora24UnidadCORRECTOR ROLLER   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
44121506
Sobres estándar300UnidadSOBRES OFICIO BLANCOS  $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.700 $ 41.700
31201512
Cinta Transparente12UnidadSCOTCH MEDIANO 18X30  $ 258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096 $ 3.096
60121109
Blocs de dibujo12UnidadBlock Espiral Universitario 7mm. Medidas: 25,6 x 20,5 cms. 80 HOJAS  $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.336 $ 18.336
44121701
Lápiz pasta60UnidadLAPIZ PASTA ROJO  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
32101622
Memoria flash12UnidadPENDRIVE 64 GB  $ 7.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.376 $ 89.376
14111531
Libros o cuadernos de registro15UnidadCUADERNOS DE CORRESPONDENCIA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
55121616
Banderitas autoadhesivas24KitPOSIT BANDERITAS. 24 SET.  $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.296 $ 16.296
26111702
Pilas alcalinas15KitPILAS AA. SET X 4 UDS. 15 SET.  $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.795 $ 18.795
26111702
Pilas alcalinas15KitPILAS AAA. SET X 4 UDS. 15 SET  $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.795 $ 18.795
44121902
Tinta china8FrascoTINTA PARA TAMPON VIOLETA  $ 3.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.936 $ 24.936
44121902
Tinta china8FrascoTINTA PARA TAMPON NEGRO  $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.864 $ 4.864
Total Neto $ 577.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.809
TOTAL OC $ 687.749


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.