Orden de Compra. Nº1057545-517-AG26 "INSUMOS ERGONOMICOS Y SILLAS PARA SERVICIO DE SALUD LOS RIOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-77-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-517-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ERGONOMICOS Y SILLAS PARA SERVICIO DE SALUD LOS RIOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-77-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1296
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco #700
Comuna Valdivia
Impuesto 118690,15
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco #700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA.

EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS.

CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA

FONO: 63-2264915 - +56932455417

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
R.U.T. 77.537.871-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES DASSEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182206
Soportes para muñecas5UnidadAPOYA MUÑECAS  $ 17.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.940 $ 89.940
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad5UnidadMOUSE PAD  $ 17.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.680 $ 85.680
43211708
Trackballs y mouse de computador1UnidadMOUSE ERGONOMICO IZQUIERDO  $ 33.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.412 $ 33.412
43211706
Teclados3UnidadTECLADOS DE PC.ESTANDAR  $ 14.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.776 $ 43.776
56112102
Sillas para trabajar2UnidadSILLAS ERGONOMICAS  $ 106.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.306 $ 213.306
42241802
Productos blandos ortopédicos para la espalda, lumbar o sacral7UnidadCOJIN LUMBAR.  $ 22.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.571 $ 158.571
Total Neto $ 624.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.690
TOTAL OC $ 743.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.