Orden de Compra. Nº1057545-557-AG24 "MATERIALES PARA ACTIVIDAD SUBDEPTO. CALIDAD DE VIDA Y SALUD OCUPACIONAL compra ágil: 1057545-149-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-557-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ACTIVIDAD SUBDEPTO. CALIDAD DE VIDA Y SALUD OCUPACIONAL compra ágil: 1057545-149-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1723
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV)
Comuna Valdivia
Impuesto 21225,85
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO #700 VALDIVIA (XIV)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

DESPACHO

ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA.

EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS.

CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA

FONO: 63-2264915

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.471.650-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES E INMOBILIARIA CESAR G SOTO S Y COMPAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121802
Papeles de polietileno3PaquetePAPEL TERMO LAMINADORA CARTA (100 LAMINAS). PAQUETE O RESMA.   $ 18.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.212 $ 55.212
44121701
Lápiz pasta4UnidadLAPIZ PASTA PILOT BEPETE 1.0 AZUL O SIMILAR.  $ 1.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos12UnidadORGANIZADOR DE PAPEL   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.104 $ 25.104
60121301
Guillotinas1UnidadGUILLOTINA METALICA  $ 25.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.379 $ 25.379
Total Neto $ 111.715
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.226
TOTAL OC $ 132.941


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.471.650-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.354.084-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.