Orden de Compra. Nº1057545-689-AG26 "ADQUISICION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA CHOFERES DEL SERVICIO DE SALUD LOS RIOSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-127-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057545-689-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA CHOFERES DEL SERVICIO DE SALUD LOS RIOSOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057545-127-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1696 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD LOS RIOS
R.U.T. 61.607.500-4
Dirección de Facturación Chacabuco #700
Comuna Valdivia
Impuesto 208016,94
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco #700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

ENTREGAR EN BODEGA LAS ÁNIMAS, AV. ESPAÑA 414, BODEGA 1, VALDIVIA.

EN HORARIO DE OFICINA: LUNES A JUEVES DE 08:00 HRS A 17:00 HRS Y LOS VIERNES DE 08:00 A 15:30 HRS.

CONTACTO: CLAUDIO FERNANDEZ – JOSE MANSILLA

FONO: 63-2264915 - +56932455417

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

ENVIO FACTURA

Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato Envió DTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.  

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSM
Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA
R.U.T. 76.403.662-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre5UnidadCHAQUETAS O PARKAS IMPERMEABLES. REVISAR BASES TECNICAS ADJUNTAS  $ 95.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.480 $ 479.480
53101502
Pantalones y short para hombre5UnidadPANTALON DE HOMBRE. REVISAR BASES TECNICAS ADJUNTAS  $ 29.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.190 $ 148.190
53101602
Camisas de hombre5UnidadCAMISAS DE HOMBRE. REVISAR BASES TECNICAS ADJUNTAS  $ 24.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.795 $ 120.795
53103001
Camisetas de caballero5UnidadPOLERA PIQUE MANGA LARGA HOMBRE. REVISAR BASES TECNICAS ADJUNTAS  $ 7.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.850 $ 36.850
53111601
Zapatos de hombre4ParBOTIN DE HOMBRE. REVISAR BASES TECNICAS ADJUNTAS  $ 61.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.992 $ 247.992
53111901
Zapatillas de hombre1ParZAPATILLA DE HOMBRE. REVISAR BASES TECNICAS ADJUNTAS  $ 61.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.519 $ 61.519
Total Neto $ 1.094.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 208.017
TOTAL OC $ 1.302.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.