Orden de Compra. Nº1057547-10252-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-154-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-10252-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-154-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-154-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5191
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna *
Impuesto 74217,8
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMERCADO
Razón Social C.G. DEMERCADO SPA
R.U.T. 76.432.389-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMERCADO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos150UnidadGalleta de soda individual 54 GR - Carozzi6580946 Galleta de soda individual $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos16Unidad6581233 Pasta para lasaña Pasta para Lasagna 330 GR - Carozzi $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos50Unidad3 6581131 Compota de fruta picadaCompota de fruta picada 113 GR $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos10Unidad8 6581191 Galleta de chuño sin glutenGalleta de chuño sin gluten 125 gr - Productos El Pueblo $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos10kilogramo6580480 Miel Miel 1 kg - Agroprodex $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos3kilogramo6580335 Mani Maní natural 1 kilo - Almifrut $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.670 $ 14.670
93131608
Servicios de suministro de alimentos10kilogramo2 6581165 Carne de SojaCarne de Soja 1 KG $ 3.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.200 $ 36.200
93131608
Servicios de suministro de alimentos10Paquete6581190 Galletas de arroz sin gluten Galleta de arroz sin gluten 90 GR - Kupiec $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
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Servicios de suministro de alimentos30Paquete6580338 Almendras Almendras naturales 80 GR $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
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Servicios de suministro de alimentos5Paquete6581192 Fideos sin gluten FIDEO SIN GLUTEN 250 GR $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
Total Neto $ 390.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.218
TOTAL OC $ 464.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.