Orden de Compra. Nº1057547-11492-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-64-LQ23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-11492-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-64-LQ23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-64-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 313865,56
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general16UnidadBALDE PLASTICO 12 LITROS O SIMILAR UD 66 $6590000$udBALDE PLASTICO 12 LITROS O SIMILAR UD 66 $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.320 $ 20.320
47131805
Limpiadores de uso general36ParGUANTES DE ASEO NEGRO PR 197 $6560440$prGUANTES DE ASEO NEGRO PR 197 $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.368 $ 37.368
47131805
Limpiadores de uso general1148LitroHIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) 4.9% LT 10860 $6560470$ltHIPOCLORITO DE SODIO CLORO 4.9% LT 10860 $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.876 $ 673.876
47131805
Limpiadores de uso general21UnidadPALA BASURA CON PEDESTAL UD 194 $6560141$udPALA BASURA CON PEDESTAL UD 194 $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.886 $ 11.886
47131805
Limpiadores de uso general73PaquetePAÑO SPONGI O SIMILAR PQ 696 $6560825$pqPAÑO SPONGI O SIMILAR PQ 696 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.090 $ 24.090
47131805
Limpiadores de uso general3624RolloPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 50 HOJAS O SIMILAR RO $6560720$roPAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 50 HOJAS O SIMILAR RO $ 241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.384 $ 873.384
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadSOPAPO GOMA UD $6560840$udSOPAPO GOMA UD $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550 $ 1.550
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadVIM LIQUIDO O SIMILAR (ENVASE DE 1 LITRO) UD $6560294$udVIM LIQUIDO O SIMILAR ENVASE DE 1 LITRO UD 246 $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
Total Neto $ 1.651.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 313.866
TOTAL OC $ 1.965.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.