Orden de Compra. Nº1057547-11969-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057547-1481-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-11969-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057547-1481-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23566
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna Valdivia
Impuesto 239474,1
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes300UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 6560221  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza20UnidadPAD NEGRO 17" 6560154  $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza15UnidadPAD CAFE 17" 6560154  $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.700 $ 89.700
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza10UnidadPAD BLANCO 17" 6560158  $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
53131608
Jabones100UnidadJABON TOCADOR EN PANES 90 GRS. 6560550  $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza30UnidadHISOPO P/ BAÑO $6560480$UD  $ 1.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.190 $ 41.190
53131608
Jabones100LitroJABON LIQUIDO GLICERINA 6560543 $6560543$UD  $ 1.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.200 $ 132.200
12161902
Detergentes surfactantes200LitroDETERGENTE MANTENEDOR DE PISOS 6560300 $6560300$LT  $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
Total Neto $ 1.260.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.474
TOTAL OC $ 1.499.864


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.