|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057547-1220-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-02-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-22-LQ19/FEBRERO 2021 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057547-22-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
Hospital Base Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.502-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Base Valdivia
|
|
R.U.T. |
61.607.502-0 |
|
Dirección de Facturación |
SIMPSON 850, VALDIVIA |
|
Comuna |
Valdivia
|
|
Impuesto |
10814,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SIMPSON 850, VALDIVIA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
OFTOMED |
|
Razón Social |
OFTOMED S.A.
|
|
R.U.T. |
78.075.900-3 |
|
Sucursal |
OFTOMED |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42294525
| Sets de instrumentos médicos oftalmológicos | 6 | Unidad | BANDA DE SILICONA 2.0.
Código Interno $3400092$UD | Banda de Silicona Nº 40, Marca Geuder, Código G-34620, Según
Detalle Cotización Nº 39025
|
$ 9.486,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.916
|
$ 56.916
|
|
|
Total Neto
|
$ 56.916
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.814
|
|
$ 67.730
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.