Orden de Compra. Nº1057547-13782-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-417-LQ24 /Marzo 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-13782-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-417-LQ24 /Marzo 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-417-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6125
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación SIMPSON 850, VALDIVIA
Comuna *
Impuesto 3534912
Dirección de Envío de la Factura SIMPSON 850, VALDIVIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S.A.
R.U.T. 79.622.060-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116015
Reactivos o anticuerpos de analizadores de citometría de flujo4UnidadANTICUERPO ANTI CD3 PE $2454509$FCBC-IM1282U CD3 G1 PE 100T $ 1.162.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.651.200 $ 4.651.200
41116015
Reactivos o anticuerpos de analizadores de citometría de flujo8UnidadANTICUERPO ANTI CD 19 PC5 $2454531$FCBC-IM2643U CD19 G1 PC5 100T 10 TEST $ 1.744.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.953.600 $ 13.953.600
Total Neto $ 18.604.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.534.912
TOTAL OC $ 22.139.712


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.