Orden de Compra. Nº1057547-1569-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-274-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-1569-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-274-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-274-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3471
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna *
Impuesto 567910
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROCOM S A - MCT MAT DE CONSTRUCCIÓN VALDIVIA
Razón Social ELECTROCOM S A
R.U.T. 96.355.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELECTROCOM S A - MCT MAT DE CONSTRUCCIÓN VALDIVIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161707
Suelos de vinilo160Unidad1 6579601 PISO VINILICO ROLLO COLORPISO SPC AYSEN SILVER 5MM 2.23 $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.384.000 $ 2.384.000
30161707
Suelos de vinilo100Unidad4 6577081 CORDON SOLDADURA COLOR PISOCORDON SODADURA ML $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
30161707
Suelos de vinilo5Unidad5 6671616 ADHESIVO SUPER BOND 2M20, 20 KILOSAGOREX VINILICO 20KG $ 102.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
Total Neto $ 2.989.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 567.910
TOTAL OC $ 3.556.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.