Orden de Compra. Nº1057547-15775-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-222-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057547-15775-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057547-222-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057547-222-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23671
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE
R.U.T. 61.607.502-0
Dirección de Facturación Simpson N°850
Comuna Valdivia
Impuesto 79769,6
Dirección de Envío de la Factura Simpson N°850
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUEL ANTONIO
Razón Social MIGUEL ANTONIO ÁLVAREZ LINCOPE
R.U.T. 11.592.303-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIGUEL ANTONIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos64Unidad1 SERVICIO COFFE (MENÚ 1 “BÁSICO”) Ofertar valor por personaCafé, Té y té hierbassurtidas nescafeo lipton Azúcar o Endulzante Leche Jugos o aguas saborizadas,Agua Mineral Galletitas caseras surtidas o frutas de la estación Proción de kuchen o delicia casera $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.800 $ 204.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos64Unidad2 SERVICIO COFFE (MENÚ 2 “OPCIÓN MEJORADA”) Ofertar valor por personaOpciónMarta Café, Té y té hierbassurtidas nescafeo lipton Azúcar o Endulzante Leche Jugos o aguas saborizadas,Agua Mineral 2 Tapaditos en pancito casero untes variados + opción vegana Surtido de Galletas caseras50gr Porción de $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.040 $ 215.040
Total Neto $ 419.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.770
TOTAL OC $ 499.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.